Ciao ragazzi
Ho un problema enorme con i resi ai fornitori ...
Ho creato una fattura fornitore e l'ho pagata, fin qui tutto ok...ho fatto poi un reso parziale della merce acquistata dal fornitore..ovvero:
Ho ripreso la fattura e ho premuto il tasto "Rimborso"
Si crea automaticamente un record nelle "Note di credito"
Nella note di credito ho premuto poi i tasti "Approva"e "Paga fattura"
Cosi' facendo però Openerp mi movimenta i conti nella maniera sbagliata perchè è come se considerasse la nota di credito come il pagamento di un'altra fattura e non il rimborso della fattura...
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie!