ciao a tutti,
Mi attacco a questo thread per chiedervi come poter affrontare il caso in cui ricevo 2 fatture fornitore per il mio unico PO.
Come gestire bene questo caso?
Ho fatto una prova dove la bozza fattura del mio PO la modifico cancellando 1 prodotto, che è quello presente sulla seconda fattura ricevuta dal fornitore.
In questo modo "chiudo" la prima fattura fornitore, ma mi rimane fuori 1 prodotto che a sto punto non so come gestire in openerp se non creando manualmente una fattura (la quale però come legarla al PO in modo che risulti 100% fatturato?)
Avete suggerimenti ? la soluzione che ho trovato è incompleta e decisamente non friendly..
Lucio